Analisis Sistem Pengendalian Internal Resi Kas di RSUD Kepohbaru, Bojonegoro
Main Article Content
Abstract
Pentingnya sistem pengendalian internal dalam penerimaan kas untuk melindungi dari hal-hal yang merugikan uang tunai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem informasi pengendalian internal dan metode penerimaan kas diterapkan di RSUD Kepohbar u Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan 3 karyawan di departemen keuangan penerimaan kas di RSUD Kepohbaru. Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penerimaan Tunai di RSUD Kepohbaru dapat dikategorikan baik. Dan hasil Penelitian Sistem Pengendalian Internal di RSUD Kepohbaru sangat baik karena telah memenuhi lima elemen yang ditetapkan oleh COSO.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Ade i ye i mi, F., & Olare i waju i , O. (2019). Sistem Pengendalian Internal dan Keuangan : An Inve i stigation Of Nige i rian Sou i th-We i ste i rn Pu i blic Se i ctor. Acta U i nive i rsitatis Danu i biu i s. Œconomica , 15 (1), 134–150. Https://Www.Ce i e i ol.Com/Se i arch/Article i -De i ekor? Id=854041
Ardiansyah, Mochammad Fariz Rui lly, MWW dan DJ (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Analisis Penerimaan dan Pencairan Tunai Rsu i d Dr. Haryoto Lu i majang. Jou i rnal Of Accou i nting , 3 (1), 125–129. Http://Jkm.Stie i widyagamalu i majang.Ac.Id/Inde i x.Php/Jra%0aanalisis
Ayamga, BN, & Bagina, RW (2019). Sistem Kontrol Internal i ms On Financial Pe i rformance i In The i Kasse i na Nankana Mu i nicipality, U i ppe i r E i ast Re i gion. Jou i rnal Asia Dari E i conomics, Bu i sine i ss Dan Accou i nting , 10 (1), 1–13. Https://Doi.Org/10.9734/Aje i ba/2019/V10i130098
Bintang Ku i su i cahyo, & Yohana Me i rina. (2022). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi dan Penerimaan dan Pencairan Tunai sebagai Alat Pengendalian Internal. I bis : Ju i rnal I ntance And Business , 9 (1), 01–11. https://Doi.Org/10.37832/Aku i bis. V9i1.46
E i mon Kalyan Chowdhu i ry. (2021). Doe i s Pengaruh Pengendalian Internal e Keuangan Pe i rformance Komisi Bank ? E i vide i nce i Dari Bangladesh i sh. Sou i th Asian Jou i rnal Of Manag e i me i nt , 28 (1), 59–77.
Fariz, M., Ardiansyah, R., Wimbo Wiyono, M., Ju iliasari , D., Widya, S., & Lu i majang, G. (ND). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Analisis Penerimaan dan Pencairan Kas Rsu i d Dr. Haryoto Lu i majang . Http://Jkm.Stie i widyagamalu i majang.Ac.Id/Inde i x.Php/Jra|125
Fiqgiya, N., Irwansyah, & Ku i rniawan, IS (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas di Rumah Sakit Daerah U Niger. Fe i b U i n m u i l , 17 (1), 81.
Fiqgiya, N., Sui yoto Kui rniawan, I., & Ekonomi dan Bisnis U nive i rsitas Mu i lawarman Samarinda, F. (ND). Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas di Rumah Sakit Daerah U Niger. Saya ntabe i l , 17 ( 1), 2020–2080. Http://Jou i rnal. Fe i bU i nmu i l.Ac.Id/Inde i x.Php/Aku i ntabe i l
Hanoon , RN, Khalid, AA, Hanani, NOR, Rapani, A., Aljajawy, TM, & Al-, AJ (2021). Dampak Komponen Kontrol Inte rnal Pada Keuangan Keuangan I , Dalam Perbankan Irak Se i. Jou i rnal Of Conte i mporary Issu i e i s In Bu i sine i ss And Gove i rnme i nt , 27 (3). https://Doi.Org/10.47750/Cibg.2021.27.03.303
Hanoon, RN, Rapani, NHA, & Khalid, AA (2020). The i Corre i lation Be i twe i e i n In te i rnal Control Compone i nts And The i Financial Pe i rformance i Of Iraqi Banks A Lite i queen i re i Re i vie i w. Jou i rnal Of Advance i d Re i se i arch In Dynamical And Control Syste i ms , 12 (4 Spe i cial Is su i e i ), 957–966. https://Doi.Org/10.5373/JARDCS/V12SP4/20201567
Jone is, DS (2020). Skandal Korupsi 1MDB Di Malaysia: Studi Tentang Kegagalan Dalam Kontrol Dan Akuntabilitas. Administrasi Dan Kebijakan Pu i blic , 23 (1), 59–72. https://Doi.Org/10.1108/PAP-11-2019-0032
Katiandagho, M.G., Ru i ntu i , T., & Lambe i y, R. (2023). Evaluasi Pengendalian Internal Pei rnal Pei rnal Cash Flow di Pt Pe i gadaian ( Pe i r se i ro ) Manado U i tar Branch . Ju i rnal E i mba : Ju i rnal Rise i t E i conomy , Manag e i m e i n , Bisnis dan Akuntansi , 11 ( 3), 1053–1061. https://Doi.Org/10.35794/E i mba. V11i3.50497
Ku i mari, KAHM, & We i e i rasooriya, WMRB (2019). Dampak Implementasi Pengendalian Inte rnal Terhadap Keuangan Swasta Bank ; Spe i cial Re i fe i re i nce i To Ce i ntral Province i Sri Lanka. Inte i rnational Jou i rnal Of Scie i ntific And Re i se i arch Pu i blications (IJSRP) , 9 (12), P9645. https://Doi.Org/10.29322/Ijsrp.9.12.2019.P9645
Ku i snia, HM, Anwar, ASH, & Mu i drifah, M. (2020). Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas (Studi dalam Kasus di CV Seikartika Jati Re Incana). Ju i rnal dari Akademi Akuntansi , 3 ( 2 ) , 153–162. https://Doi.Org/10.22219/Jaa.V3i2.13300
Masanja, NM (2024). Sistem Pengendalian Internal I m On The i E i fficie i ncy Pengelolaan Keuangan i i i nt Untuk Se i le i cte i d Pelatihan Institu i tions. Aru i sha Tanzania. Conte i mporary Jou i rnal Of E i du i cation And Bu i sine i ss (Cje i b , 1 , 55–73.
Mu i lyadi. (2016). Sistem Akuntansi . Penjualan i mba E i empat .
Ne i nu i , A., Talib, SBW, Ismail, N., Stu i di , P., Faku i ltas , A., & Flore i s , U i . (2021). U i mu i m Dae i rah Ae i ramo Kabu i pate i n Nage i ke i o. J u i r a n a l R i e t S c i n c e i n t i c a t i o n , 2 (1), 44–48.
Ne i nu i , A., Wahab Talib, SB, Ismail, N., Stu i di, P., & Fakultas Ekonomi, A. (2021). Ju i rnal Rise i t Science of Acknowledgedment ( JRIA ) E Proses penilaian Penerimaan CASH di U um al Hospi tal Ae i rah Ae i ramo Kabu i pate i n Nage i to i o. U i nive i rsity Flore i s , 44 (1).
Kadang-kadang, D. (2013). Evaluasi Kinerja Sistem dan Pengendalian Penerimaan Kas di Rumah Sakit Guinu Maria Di Tomohon . Ju i rnal E i mba , 1 (4), 213–223.
Pratama , A. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Analisis Siklus Pencairan Kas dan Pembayaran Dana Saham yang Intuitif ( Studi di Pt . Oyo Rooms Indonesia i). Pendidikan Indonesia Ju i rnal , 3 ( 08), 697–711 . https://Doi.Org/10.36418/Jape saya dan lain. V3i08.1101
Pu i tra, BP, Prase i tyo, A., & Rachma, M. (2023). Efisiensi Kinerja Pengendalian Internal pada Fungsi Penerimaan Kas di PT Citra Sui kse i s Prope i rti Indo . Jou i rnal Of Su i stainability Bu i sine i ss Re i se i arch , 4 (2), 69–75.
Pu i tra, BP, Prase i tyo, A., Rachma, M., Pgri, U i ., & Su i rabaya, AB (ND). Fungsi Kinerja Pengendalian Internal DALAM FUNGSI PENERIMAAN KAS DI PT . GAMBAR Su i kse i s Prope i rti INDO. In Jou i rnal Of Su i stainability Bu i sine i ss Re i se i arch (Vol. 4, Issu i e i 2).
Re i za, RAP, Silalahi, AD, & Dwi Saraswati. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pencairan Uang Tunai Perencanaan Intuitif dan Kontrol Keuangan di Rumah Sakit Mitra i. Administrasi Audit dan Perpajakan Indonesia Ju i rnal ( Jaapi ) , 2 (2) , 204–212 . https://Doi.Org/10.32696/Jaapi.V2i2.1024
RONARD, T. (2019). Sistem Kontrol Inte i rnal dan Keuangan Akuntansi Dalam Keuangan Dia adalah Institu i ion. 0–58. Https://Doi.Org/10.46827/E i je i fr. V4i3.831
Salame i h, RS (2019). Apa Dampak Sistem Kontrol Keuangan Bank di Yordania? Acade i my Of Accou i nting And Financial Stu i die i s Jou i rnal , 23 (5), 1–10.
Su i giyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .Berdasarkan abjad i ta.
Titu i s, A., Ande i sto, R., & Gu i ritno, Y. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal ( Sistem Kontrol Inte rnal ) pada Kegiatan Penerimaan dan Pencairan Kas di Perusahaan ( Studi dalam Kasus Di PT Ju i rnal Transformasi Sintaks, 1 (8), 429–438. https://Doi.Org/10.46799/Jst.V1i8.120
Wifriya, M., & Sanjaya, S. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Kas PT Tigaraksa Satria Tbk Cabang May dan . Bisnis Ju i rnal dan Ekonomi , 2 (1), 104–119. Https://Lpbe i . Org/Inde i x.Php/Lpbe i /Artikel i /Vie i w/21/24
Zamzani, Faiz, M. (2018). Au i dit Inte rnal Concepts And Practices . Gadjah Mada U nive i rsity Pre i ss .